对3户国有企业的审计
超标发放工资1799万元
发现少计财政补助收入等2.76亿元,挤占成本费用170万元,少计缴各项税费1299万元,超核定基数发放工资1799万元,违规计提企业年金4925万元,滞留财政专项资金1.34亿元。
对3户金融机构的审计
向限制性行业新增贷款
发现违规发放顶名及异地贷款、关联担保贷款,违规向非农户发放农户贷款,存在向限制性行业和产能过程行业发放新增贷款现象,部分信托贷款项目管理有待进一步加强。
对1781名党政干部和国企领导的经济责任审计
2人被撤职、降级,8人被记处分
查出属领导干部直接责任金额3.61亿元,主管责任金额13.12亿元,领导责任金额19.03亿元。审计后,相关部门根据审计结果给予领导干部撤职、降级处理2人,给予党纪、政纪处分8人。
对“三公经费”、会议费的专项审计
个别单位无会议通知列支会议费
发现个别单位占(借)用下属单位或其他单位车辆,违规列支、隐瞒车辆运行费;部分单位公务接待费中列支其他费用。个别单位无会议通知列支会议费,在非政府指定点宾馆召开会议,在会议费中列支其他费用。
对“楼堂馆所”建设项目的专项审计
个别项目搭车建设办公用房
检查的374个楼堂馆所项目中,已停建103个,压缩项目建设规模与标准52个。但还存在一些问题:一是个别项目搭车建设办公用房,未严格执行基本建设程序;二是部分项目建设面积超过人均控制标准,个别项目被越权审批;三是外租办公用房管理不规范。